过了认证期内的发票可以红冲吗
导读:过了认证期内的发票可以红冲吗?增值税发票已经认证的情况下,却被发票方作废,进项税额要转出。相信遇上这种情况的财务人员感觉一定不太好。如果销售方开具的发票内容或金额
过了认证期内的发票可以红冲吗
据《增值税专用发票使用规定》(国税发[2006]156号)的规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方依《开具红字增值税专用发票通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。
购货方在开票系统上出具红色发票申请单,带齐以下资料,到税务开具红字发票。
提供资料具体如下:
一、购货方开票系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》一式两份;
二、防伪税控开票系统导出的《开具红字增值税专用发票申请单》至U盘‚税务局必用;
三、带所对应的蓝字发票原件(抵扣联、发票联)及复印件;
四、情况说明书1份,并盖公司公章;
以上资料备齐之后,到税务(开红字发票通知单)进行办理,办理好之后把通知单寄给销售方就可以了。另外要注意的是:购货方开具申请单时,一张发票对应一张申请单。

增值税发票认证了,怎么冲红字
因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具。
或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以。原来的票要各自己入帐的。
认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据。
如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证。
上月已认证发票冲红:
1、先红字冲销以前的.借:应收帐款
贷:主营业务收入
2、再正确的做一遍
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税额)
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