一般纳税人外贸企业增值税如何申报?

2026-01-07 17:16 来源:老会计 阅读量:308

导读:增值税专用发票认证以后,在申报时,填写在附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 其它2个回答: 回答1: 在表二的26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中填写就可以了。 回答2: 在本期认证相符且本期未申报抵扣里填写相应的数值就好。

增值税专用发票认证以后,在申报时,填写在附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”。

其它2个回答:

回答1:

在表二的26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”中填写就可以了。

回答2:

在本期认证相符且本期未申报抵扣里填写相应的数值就好。

您正在与金牌答疑老师聊天