报销未收到发票先付款会计分录
导读:报销未收到发票先付款会计分录?房租已经付却还没有收到发票怎么做会计分录?已付的费用还没收到发票可以先做预付账款记账,等收到发票后借记相关费用,贷记预付账款,具体的会计分录
报销未收到发票先付款会计分录
【举例】我公司委托某公司做一份资信报告,5月份用银行汇款过去给他们,但当月没有收到发票,要到6月份才能收到发票.
答:1、资信报告已付款,当月没有但未收到发票,怎样做会计分录?
借:预付账款
或者其他应收款
贷:银行存款
2、6月收到发票后,又怎样做会计分录?
借:管理费用
贷:预付账款
或者其他应收款

房租已经付却还没有收到发票怎么做会计分录?
对于房租已经付却还没有收到发票的情况,其会计分录如下:
1、支付房租时:
借:预付账款
贷:银行存款
2、收到房租发票时:
借:管理费用-房租
贷:预付账款
"预付账款"账户用于核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项.在"预付账款"账户下,应按供应单位设置明细账.
预付账款是企业因购货和接受劳务,按照合同规定预付给供应单位的款项;其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分.
预付账款是企业因购货和接受劳务,按照合同规定预付给供应单位的款项,主要是预付货款.
扩展资料
增值税发票账务处理:
如果不隔月,是要将发票联和抵扣联一并退还销售方,销售方可以在防伪税控系统中作废并重新开具正确的发票给你方,账务按正常的程序进行处理;
如果隔月,你方也要将发票联和抵扣联一并退还销售方,并出具拒收证明加盖单位公章,由对方持拒收证明和红字申请单去对方主管局申请红字通知单,并根据红字通知单开具红字发票,再重新开具正确的发票给你方.由于你方在上月已收到货,所以账务上应作暂估入库,次月红冲,收到重新开具的发票后按正常的程序进行处理.
发票入账和认证并无必然的先后顺序,只是在账务上处理略有不同.如果先入账,而发票当月未认证,"税额"可以记入"其他应收款"或者楼上说的"其他应付款",如果先认证而货未到,"金额"可以记入"在途物资",或者等到货到后再入账(不隔月时).
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